Utdrag ur budget
Lärarbemanningen ligger i budget på det behov som finns per klass enligt timplanen, utöver detta finns lite överanställningar under vt. Dessa "extra" resurser använder vi vid ordinarie lärares frånvaro och ibland räcker de till att ge lite extra hjälp i klasserna. Överbemanningen finansieras genom frånvaroavdrag vid sjukdom, vård av barn mm.
Kinnarummaskolan 90 000 avsatta för renovering av gamla textilslöjdsal samt inventarier vid utökning av barnomsorgsplatser, tot. 6 platser. En klass flyttar till gamla textilslöjdsalen.
Familjedaghem. Vakant dbv tjänst återbesatt på 75%.
60,0 avsatt till vikariepengar för lärare som går Specialpedagogisk kompetensutveckling - en prioriterad utbildning för att lärarna skall få mer kunskap om elever i behov av särskilt stöd.
Kompetensutvecklingsanslaget återställs till 800/anställd i för/fri/fkl och 1300/anställd i skola (minskades kraftigt i 2003 års budget).
Läromedelsanslag - återställt till tidigare nivå - 1080 i LM / 1900 i H per elev (minskades i 2003 års budget).
Materialanslag - återställt till tidigare nivå - 300/250/200 kr per barn i för/fri/fkl.
Planeringstid i förskola och fritidshem: utökad personalbemanning på syskongrupper tot. 2,0 åa - kvalitetshöjning.
Stödjande insatser till alla arbetslag i grundskolan via företagshälsovården - för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Elevassistenter 1,0 åa budgeterat för oförutsedda behov - punktinsatser (stor del redan intecknad).
Lärare 0,5 åa budgeterat fr ht vid eventuellt behov av att dela stora 1:or på en del lektioner.
Matsalen 15 000 för materialkomplettering och miljöförbättring.
Inventariepengar 3 000 per avdelning i förskola och fritidshem (tidigare 2 000).
Gemensamma inventariepengar - 300 000 - fördelning beslutas i rektorsgruppen.